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2018年陽泉市礦區人民檢察院單位決算信息公開
時間:2019-09-05  作者:  新聞來源:  【字號: | |

第一部分   部門(單位)概況

(一) 主要職能

我院作為縣(區)級基層人民檢察院,根據《憲法》、《人民檢察院組織法》及《刑事訴訟法》的有關規定,人民檢察院是國家的法律監督機關,依法行使下列職權:1 、對于叛國案、分裂國家案以及嚴重破壞國家的政策、法律、政令統一實施的重大犯罪案件,行使檢察權。2 、對于直接受理的國家工作人員利用職權實施的犯罪案件,進行偵查。3 、對于公安機關、國家安全機關等偵查機關偵查的案件進行審查,決定是否逮捕、起訴或者不起訴。并對偵查機關的偵查活動是否合法實行監督。4 、對于刑事案件提起公訴,支持公訴;對于人民法院的刑事判決、裁定是否正確和審判活動是否合法實行監督。5 、對于監獄、看守所等執行機關執行刑罰的活動是否合法實行監督。6 、對于人民法院的民事審判活動實行法律監督,對人民法院已經發生效力的判決、裁定,發現違反法律、法規規定的,依法提出抗訴。7 、對于行政訴訟實行法律監督。對人民法院已經發生效力的判決、裁定發現違反法律、法規規定的,依法提出抗訴。

(二)部門決算單位構成:

決算部門:陽泉市礦區人民檢察院

2018年底,我院政法編制40人,實際在職36人。下設政治部、綜合保障部、刑事檢察部、民事行政檢察部、檢察業務管理監督部5個內設機構。

第二部分  2018年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一)

六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二)

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、部門決算公開相關信息統計表

陽泉市礦區民檢察院

第三部分 部門(單位)2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

   本年度收入總計8,271,600元,支出總計7,405,489.99元,收入與2017年度相比減少202742.22元,減少2.4%,主要原因是:公用經費收入減少。支出與2017年度相比,減少992304.28元,減少11.8%,主要原因是公用經費支出減少。

二、收入決算情況說明

    本年收入合計8,271,600.00元,其中:財政撥款收入  8,271,600.00元,占收入100%。 

三、支出決算情況說明

本年支出合計7,405,489.99,其中:基本支6,021,123.08元,占支出81.31%;項目支出1,384,366.91,占支出18.69%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入8,271,600.00元,與2017年相比減少202270.25元,減少2.4%。主要原因是: 公用經費收入減少。財政2018年度財政撥款支出7,405,489.99元,與2017年相比減少992304.28元,減少11.8%。主要原因是:公用經費支出減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況說明

財政撥款支出主要用于基本支出6,021,123.08元,占支出 81.3%,財政撥款支出主要用于項目支出1,384,366.91元,占支出18.7%,其中:2040401行政運行支出6,021,123.08

元,2040402一般行政管理事務支出1,384,366.91元。

(二)財政撥款支出決算具體情況說明

人員經費2018年支出8001666.87元,與2017年相比增長16.2%,主要原因是:工資、醫保、養老等增長,取暖費標準提高使工資福利支出和對個人和家庭補助支出加大;日常公用經費2018年支出1,871,127.12元,與2017年相比增加24%,主要原因是:辦公經費支出增加,勞務費、郵電費、福利費等支出增加,提取工會經費。

六、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款預算2017年支出27305.9元,與2017年相比增加25660.9元,具體原因: 公務用車有部分使用以前年度經費,不在本表中體現。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算無公務接待費支出,與2017年相比減少1645元,具體原因: 本年無公務接待事項發生。

七、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況說明

2018年部門(單位)機關運行經費支出1,019,456.21元,與2017年相比增加397334.85元,增加63%,主要原因是:辦公經費支出增加,勞務費、郵電費、福利費等支出增加,提取工會經費。         

(二)政府采購情況說明

2018年部門(單位)政府采購支出71500元,均為政府采購貨物支出。

(三)國有資產占用情況說明

截止2018年12月31日 ,共有車輛8輛,價值1242628元。其中一般公務用車0輛,價值0元;一般執法執勤用車8輛,價值1242628元;特種用車0輛,價值0元;其他用車0輛,價值0元

(四)預算績效管理情況說明

2018年,我單位以績效目標實現為導向,進一步加強制度建設,提升自評質量,預算績效管理取得新成效。一是抓好績效目標編制,及時報送績效目標。二是探索績效跟蹤監控,要求加強過程監控。三是深入開展財政支出績效評價,對專項資金實施績效自評和項目核查,并在此基礎上形成自評報告。四是強化評價結果應用,組織績效自評和績效跟蹤監控,對發現的問題及時改進,加強評價結果與項目資金安排的銜接。五是健全績效管理工作機制,明確職責分工,努力提高了績效管理工作水平。

(五)其他需要說明的事項

無其他需要說明的事項

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

三、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

四、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

五、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

六、“三公”經費:指省直部門用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

七、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。

 

 
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