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陽泉市礦區人民檢察院2019年度部門預算
時間:2019-02-14  作者:  新聞來源:  【字號: | |

 

   

 

第一部分  概況………………………………………………1

一、本部門職責…………………………………………1

二、機構設置情況………………………………………2

第二部分  2019年度部門預算報表…………………………2

一、部門2019年預算收支總表………………………2

二、部門2019年預算收入總表………………………3

三、部門2019年預算支出總表………………………3

四、部門2019年財政撥款收支總表…………………4

五、部門2019年一般公共預算支出預算表…………5

六、部門2019年一般公共預算安排基本支出分經濟科目表…………………………………………………………5

七、部門2019年政府性基金預算收入預算表………6

八、部門2019年政府性基金預算支出預算表………6

九、部門2019年“三公”經費預算財政撥款情況統計表……………………………………………………………6

十、部門2019年機關運行經費預算財政撥款情況統計表……………………………………………………………7

第三部分  2019年度部門預算情況說明……………………7


一、2019年度部門預算數據變動情況及原因…………7

二、“三公”經費增減變動原因說明…………………7

三、機關運行經費增減變動原因說明…………………8

四、政府采購情況………………………………………8

五、績效管理情況………………………………………8

六、國有資產占有使用情況……………………………8

第四部分  名詞解釋………………………………………9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


陽泉市礦區人民檢察院2019年度部門預算

第一部分 概況

一、本部門職責

根據《憲法》、《人民檢察院組織法》及《刑事訴訟法》的有關規定,人民檢察院是國家的法律監督機關,依法行使下列職權:

1 、對于叛國案、分裂國家案以及嚴重破壞國家的政策、法律、政令統一實施的重大犯罪案件,行使檢察權。

2 、對于直接受理的國家工作人員利用職權實施的犯罪案件,進行偵查。

3 、對于公安機關、國家安全機關等偵查機關偵查的案件進行審查,決定是否逮捕、起訴或者不起訴。并對偵查機關的偵查活動是否合法實行監督。

4 、對于刑事案件提起公訴,支持公訴;對于人民法院的刑事判決、裁定是否正確和審判活動是否合法實行監督。

5 、對于監獄、看守所等執行機關執行刑罰的活動是否合法實行監督。

6 、對于人民法院的民事審判活動實行法律監督,對人民法院已經發生效力的判決、裁定,發現違反法律、法規規定的,依法提出抗訴。

7 、對于行政訴訟實行法律監督。對人民法院已經發生效力的判決、裁定發現違反法律、法規規定的,依法提出抗訴。

二、機構設置情況

本單位為一級預算單位,下設偵查監督科、公訴科(未成年人刑事檢察辦案組)、民事行政檢察科、刑事執行檢察科、控告申訴檢察科、案件管理中心、政治處、紀檢組、辦公室、司法警察大隊、技術科11個內設機構。

第二部分 2019年度部門預算報表

一、部門2019年預算收支總表

礦區人民檢察院2019年收支預算總表

 

 

 

單位:萬元

收入

 

支出

 

一、一般公共預算

643.91

一般公共服務支出

 

二、納入預算管理的政府性基金

 

外交支出

 

三、納入財政專戶管理的事業收入

 

國防支出

 

四、單位實有資金戶結余金額

 

公共安全支出

643.91

五、其他收入

 

教育支出

 

 

 

科學技術支出

 

 

 

文化旅游體育與傳媒支出

 

 

 

社會保障和就業支出

 

 

 

社會保險基金支出

 

 

 

衛生健康支出

 

 

 

節能環保支出

 

 

 

城鄉社區支出

 

 

 

農林水支出

 

 

 

交通運輸支出

 

 

 

資源勘探信息等支出

 

 

 

商業服務業等支出

 

 

 

金融支出

 

 

 

援助其他地區支出

 

 

 

自然資源海洋氣象等支出

 

 

 

住房保障支出

 

 

 

糧油物資儲備支出

 

 

 

國有資本經營預算支出

 

 

 

災害防治及應急管理支出

 

 

 

預備費

 

 

 

其他支出

 

 

 

轉移性支出

 

 

 

債務還本支出

 

 

 

債務付息支出

 

 

 

債務發行費用支出

 

本年收入合計

643.91

本年支出合計

643.91

二、部門2019年預算收入總表

礦區人民檢察院2019年預算收入總表

                                              單位:萬元

項目

本年收入合計

一般公共預算

政府性基金

納入財政專戶管理的事業收入

單位實有資金戶結余金額

其他收入

科目編碼

科目名稱

204

公共安全支出

643.91

643.91

 

 

 

 

  04

  檢察

643.91

643.91

 

 

 

 

    01

    行政運行(檢察)

633.41

633.41

 

 

 

 

    02

    一般行政管理事務(檢察)

10.50

10.50

 

 

 

 

 

合計

643.91

643.91

 

 

 

 

三、部門2019年預算支出總表

礦區人民檢察院2019年預算支出總表

 

 

 

 

單位:萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

科目編

科目名稱

 

 

 

 

204

公共安全支出

643.91

633.41

10.50

  04

  檢察

643.91

633.41

10.50

    01

    行政運行(檢察)

633.41

633.41

 

    02

    一般行政管理事務(檢察)

10.50

 

10.50

 

合計

643.91

633.41

10.50

四、部門2019年財政撥款收支總表

礦區人民檢察院2019年財政撥款收支總表

 

 

 

 

單位:萬元

收入

支出

項目

金額

項目

金額

小計

一般公共預算

政府性基金預算

一、一般公共預算

643.91

一、一般公共服務支出

 

 

 

二、政府性基金預算

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、國防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

643.91

643.91

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科學技術支出

 

 

 

 

 

七、文化旅游體育與傳媒支出

 

 

 

 

 

八、社會保障和就業支出

 

 

 

 

 

九、社會保險基金支出

 

 

 

 

 

十、衛生健康支出

 

 

 

 

 

十一、節能環保支出

 

 

 

 

 

十二、城鄉社區支出

 

 

 

 

 

十三、農林水支出

 

 

 

 

 

十四、交通運輸支出

 

 

 

 

 

十五、資源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十六、商業服務業等支出

 

 

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

 

 

十八、援助其他地區支出

 

 

 

 

 

十九、自然資源海洋氣象等支出

 

 

 

 

 

二十、住房保障支出

 

 

 

 

 

二十一、糧油物資儲備支出

 

 

 

 

 

二十二、國有資本經營預算支出

 

 

 

 

 

二十三、災害防治及應急管理支出

 

 

 

 

 

二十四、預備費

 

 

 

 

 

二十五、其他支出

 

 

 

 

 

二十六、轉移性支出

 

 

 

 

 

二十七、債務還本支出

 

 

 

 

 

二十八、債務付息支出

 

 

 

 

 

二十九、債務發行費用支出

 

 

 

本年收入合計

643.91

本年支出合計

643.91

643.91

 

五、部門2019年一般公共預算支出預算表

礦區人民檢察院2019年一般公共預算支出預算表

 

 

 

 

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

204

公共安全支出

643.91

633.41

10.50

  04

  檢察

643.91

633.41

10.50

    01

    行政運行(檢察)

633.41

633.41

 

    02

    一般行政管理事務(檢察)

10.50

 

10.50

 

合計

643.91

633.41

10.50

六、部門2019年一般公共預算安排基本支出分經濟科目表

礦區人民檢察院2019年公共預算安排基本支出分經濟科目表

 

 

單位:萬元

經濟科目名稱

預算數

備注

一、工資福利支出

489.79

 

  基本工資

133.74

 

  津貼補貼

131.67

 

  獎金

11.14

 

  機關事業單位基本養老保險繳費

45.91

 

  城鎮職工基本醫療保險繳費

20.40

 

  其他社會保險繳費

1.07

 

  住房公積金

36.79

 

  其他工資福利支出

109.07

 

二、商品和服務支出

121.40

 

  水費

4.00

 

  電費

4.00

 

  郵電費

1.50

 

  取暖費

6.00

 

  物業管理費

3.00

 

  維修(護)費

10.00

 

  會議費

1.00

 

  公務接待費

1.00

 

  勞務費

20.00

 

  工會經費

5.00

 

  福利費

7.60

 

  其他交通費用

24.15

 

  其他商品和服務支出

34.15

 

三、對個人和家庭的補助

9.22

 

  退休費

8.18

 

  獎勵金

1.04

 

四、資本性支出

13.00

 

  辦公設備購置

2.00

 

  專用設備購置

1.00

 

  信息網絡及軟件購置更新

10.00

 

合計

633.41

 

七、部門2019年政府性基金預算收入預算表(本表無數據)

礦區人民檢察院2019年政府性基金預算收入表

 

 

單位:萬元

項目

政府性基金收入預算

收入科目編碼

科目名稱

 

 

 

八、部門2019年政府性基金預算支出預算表(本表無數據)

礦區人民檢察院2019年政府性基金預算支出表

 

 

 

 

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

 

 

 

 

 

九、部門2019年“三公”經費預算財政撥款情況統計表

礦區人民檢察院2019年一般公共預算“三公”經費支出情況統計表

 

單位:萬元

項目

2019年預算數

因公出國(境)費

 

公務接待費

1.00

公務用車購置及運行費

15.00

 ①公務用車購置費

 

 ②公務用車運行維護費

15.00

合計

16.00

十、部門2019年機關運行經費預算財政撥款情況統計表

礦區人民檢察院2019年機關運行經費預算財政撥款情況統計表

 

單位:萬元

單位名稱

2019年預算數

市縣檢察院

134.40

  礦區人民檢察院機關

134.40

合計

134.40

第三部分 2019年度部門預算情況說明

一、2019年度部門預算數據變動情況及原因

2019年部門預算收入643.91萬元,比2018年減少4.29萬元,減少0.7%。減少主要是2019年人員變動等原因。

2019年部門預算支出合計643.91萬元,比2018年減少4.29萬元,減少0.7%。支出用于人員工資和機關運行。

二、“三公”經費增減變動原因說明

2019年一般公共預算安排的“三公”經費預算16萬元,比2018年減少3萬元,原因是公車改革以后我院使用車輛減少,公務用車運行維護費減少。其中:因公出國(境)費用為0萬元,比上年減少3萬元,主要是無因公出國(境)計劃;公務接待費1萬元,與上年持平,公務用車運行維護費15萬元,與上年持平;公務用車購置費0萬元。

三、機關運行經費增減變動原因說明

部門2019年單位的機關運行經費財政撥款預算134.4萬元,比2018年預算增加6.27萬元,增加4.7%,增加主要2019年預算通過調增單位運轉經費,適當提高公用經費定額標準等原因。

四、政府采購情況

本部門沒有政府采購情況。

五、績效管理情況

本單位2019年不涉及實行績效目標管理的項目。

六、國有資產占有使用情況

(1)車輛情況:本院實有車輛8臺,全部為執法執勤用車。

(2)房屋情況:本院所使用的房屋產權為陽泉市礦區機關事務管理局所有,本院只有使用權無所有權。

第四部分 名詞解釋

(一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常

工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任

務和事業發展目標所發生的支出。

(三)“三公”經費:指省直部門用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(四)機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。

(五)政府購買服務:根據我國現行政策規定,政府購買服務,是指政府按照一定的方式和程序,把屬于政府職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項,交由符合條件的社會力量和事業單位承擔,并根據服務數量和質量等向其支付費用的行為。政府購買服務是一種契約化的公共服務提供方式,具有權責清晰、結果導向、靈活高效等特點。

 

 

 

 

 
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